亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

樸老師

職稱會計師

2021-05-10 16:04

同學你好
直接沖減就行了

齊齊 追問

2021-05-10 16:21

做借 銀行存款 負數(shù) 應收賬款負數(shù)?

樸老師 解答

2021-05-10 16:35

你收到

借銀行
借應收賬款負數(shù)

齊齊 追問

2021-05-10 16:39

我退回去 票不退不換 按審計金額開的 但是按合同是3個點的 可是審計是按9個點審定的 現(xiàn)在把這部分差額退還給甲方 我想知道怎么把這項業(yè)務分錄做平

樸老師 解答

2021-05-10 16:44

同學你好
原分錄負數(shù)紅沖
你之前怎么做的

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:在建 工程 貸:應付賬款
2024-06-20 15:37:00
同學 你好, 會計分錄如下: 1、借:主營業(yè)務成本-合同成本-某項工程 工程施工-合同毛利-某項工程 貸:主營業(yè)務收入-某項工程 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2、結轉抵銷作分錄 借:工程結算-某項工程 貸:工程施工-合同毛利-某項工程 工程施工-合同成本-某項工程 施工企業(yè)如果開出銷售發(fā)票,借:主營業(yè)務收入,應交稅費-增值稅-銷項,貸銀行存款等.
2023-05-30 10:49:20
你好,可以的,實際和個人和企業(yè)的業(yè)務。
2023-04-20 10:55:43
對的,是的,是這么做。
2023-02-27 10:15:27
你好,是的呢。如果是按之前的,計入工程施工-合同成本-分包成本
2022-09-09 15:54:47
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...