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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-11 15:08

你好,這個是可以,有沒有差額,有借管理費用負數(shù),借庫存現(xiàn)金,之后按發(fā)票做

小魚兒 追問

2021-05-11 15:15

沒有差額,那發(fā)票拿來了,借:管理費用-運輸費貸:管理費用-預(yù)提費用,這樣對不

maize老師 解答

2021-05-11 15:18

可以的,,借:管理費用-運輸費借:管理費用-預(yù)提費用 負數(shù),做負數(shù)

小魚兒 追問

2021-05-11 15:33

得用負數(shù)才能平是不老師

小魚兒 追問

2021-05-11 15:34

借:管理費用-運輸費貸:管理費用-預(yù)提費用,這樣和上季度的預(yù)提平不了嗎老師,

maize老師 解答

2021-05-11 15:41

不是沒事 都做借方, 一個做負數(shù) 不能做貸方 ,管理費用做貸方會虛增本年累計發(fā)生額,

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相關(guān)問題討論
7月份的一筆 200元的 管理費用發(fā)票 做賬時搞到了6月份??梢?/div>
2024-10-23 09:40:08
你好,可以在匯算清繳的時候予以調(diào)整
2018-10-23 14:38:17
你好,需要通過以前年度損益調(diào)整核算的,而不能直接計入管理費用的
2017-09-19 11:54:10
同學(xué)你好,這個是多少錢的?
2021-06-25 20:02:11
可以 匯算清繳調(diào)增就行
2019-05-29 16:27:17
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