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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-05-11 16:39

你好,
借 管理費用-福利費
 貸應付職工薪酬 
借 應付職工薪酬 
貸 銀行存款

有有 追問

2021-05-11 16:43

老師,一定要通過應付職工薪酬核算嗎,可以直接借管理費用,貸銀行存款嗎

紫藤老師 解答

2021-05-11 16:43

一定要通過應付職工薪酬核算

有有 追問

2021-05-11 16:54

上面兩筆分錄是取得發(fā)票的時候一起做嗎,那這部分金額是不是還是并入工資表繳納個稅,相關增值稅不可以抵扣是嗎

紫藤老師 解答

2021-05-11 16:54

并入工資表繳納個稅,相關增值稅不可以抵扣

有有 追問

2021-05-11 17:01

那這筆金額并入工資表,相關的分錄是怎么做的

紫藤老師 解答

2021-05-11 17:01

借 管理費用-福利費
貸應付職工薪酬 
借 應付職工薪酬 
貸 銀行存款

有有 追問

2021-05-11 17:09

那取得發(fā)票的時候是做的什么分錄

紫藤老師 解答

2021-05-11 17:10

你好,一下子做2筆分錄的

有有 追問

2021-05-11 17:16

那計提工資的時候工資表里的這部分福利金額不用做賬嗎

紫藤老師 解答

2021-05-11 17:16

單位購買的月餅用于發(fā)放中秋節(jié)禮。
借 管理費用-福利費
貸應付職工薪酬 
借 應付職工薪酬 
貸 銀行存款

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你好, 借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2021-05-11 16:39:46
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2017-02-16 16:21:05
借xx費用福利費 貸銀行存款
2017-10-07 08:18:44
借xx費用福利費 貸銀行存款
2017-10-07 08:19:01
借xx費用福利費 貸銀行存款
2017-10-07 08:18:06
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