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Ann
于2021-05-12 17:36 發(fā)布 ??1122次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2021-05-12 17:37
其他應收款直接用原來的科目就可以啊,管理費用,用未分配利潤沒問題。
Ann 追問
2021-05-12 17:38
不用納稅調整吧
陳詩晗老師 解答
2021-05-12 17:41
不用納稅調整,你這個注意差錯處理就可以了。
2021-05-12 17:47
那老師,前會計在1月補提了2020年第四季度的企業(yè)所得稅,那這個要納稅調整嘛
2021-05-12 18:07
你這個直接是在會計上差錯調整,你會算的時候是按在調整后的數(shù)據(jù)申報的呀。
2021-05-13 13:33
老師,我的應收賬款有很多,可以分十幾筆應收賬款做一張憑證上嘛,就是借銀行存款總計金額,貸記每一筆應收賬款的明細
2021-05-13 13:39
可以的呀,這個樣子沒問題,可以這個樣子處理的。
2021-05-13 13:52
那法人打進公司款項也有十多筆,這個可以匯總做一張憑證嘛
可以的,就是同類經濟業(yè)務,你可以匯總處理。
2021-05-13 16:15
老師,前會計在3月計提了20萬的工資,4月發(fā)3月的工資是28萬多,那我月做帳是不是要先補提8萬多,然后再做發(fā)工資的分錄呢
2021-05-13 16:19
正常是先計提,再發(fā)放處理的。
2021-05-13 16:22
那老師,那我上面的處理方法可以嘛,上個月少計提了八萬,這個月補提八萬,然后在發(fā)方
2021-05-13 16:57
可以的,這個不影響的。
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陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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Ann 追問
2021-05-12 17:38
陳詩晗老師 解答
2021-05-12 17:41
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2021-05-12 18:07
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2021-05-13 13:33
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2021-05-13 13:39
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2021-05-13 13:52
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2021-05-13 13:52
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2021-05-13 16:15
陳詩晗老師 解答
2021-05-13 16:19
Ann 追問
2021-05-13 16:22
陳詩晗老師 解答
2021-05-13 16:57