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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2016-11-23 16:32

1、那我當(dāng)月還做入庫這步嗎,2、還有我當(dāng)月銷售了呢賬又咋做。3、那暫估的票到了的賬務(wù)處理咋做。麻煩了老師

66,會(huì)學(xué) 追問

2016-11-23 16:44

老師,你說的我不怎么明白。
老師你說的我不怎么明白你幫我做一下這個(gè)賬務(wù)處理嗎?情況如下:我們是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)(我們在8月購的貨10月票到了然后我就跟著發(fā)票金額86000暫估的價(jià)款86000)

鄒老師 解答

2016-11-23 16:09

暫估入庫
借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估

鄒老師 解答

2016-11-23 16:34

1,需要做入庫的
2借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
暫估入庫
借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

鄒老師 解答

2016-11-23 17:11

暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 86000
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入86000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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你好 借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品等
2019-10-17 17:24:23
你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做相應(yīng)分錄就是了 商品部的業(yè)務(wù)按購進(jìn),銷售做相應(yīng)賬務(wù)處理了就是了
2019-08-13 21:08:34
你這個(gè)是過期商品嗎? 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品
2020-01-10 15:24:02
商品損耗作賬務(wù)處理如下:   商品發(fā)生損耗時(shí) 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 商品屬于正常損耗 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 屬于非正常損耗 借:營業(yè)外支出(其他應(yīng)收款,例如外部人員盜竊) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
2021-11-30 06:37:30
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款--應(yīng)付暫估款
2018-08-20 15:33:25
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