老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
您好,我們公司是江蘇省的,小規(guī)模公司,單位有殘疾人, 問
您好,這種可以免殘保金他的工資可以加計(jì)100%扣除 答
老師,請(qǐng)問下如果公司賬面上存在未分配利潤(rùn)有金額, 問
那個(gè)要分配利潤(rùn)申報(bào)個(gè)稅才能注銷 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 請(qǐng)問所得稅稅負(fù)率最 問
您好,增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在1%-2%左右 答
老師,定期定額個(gè)體工商戶,本季度專票+普票收入,不超 問
同學(xué),你好 你不是定期定額的嗎?? 核定征收不用自己申報(bào),數(shù)據(jù)是稅務(wù)局填好的 答

一般大額承兌兌換小額承兌需要做帳嗎?其實(shí)就是承兌兌換大額承兌兌換小額承兌,手續(xù)費(fèi)2300怎么做?
答: 您好,一般大額承兌,兌換小額承兌,需要做帳。 大額承兌,兌換小額承兌,手續(xù)費(fèi)2300 收取手續(xù)費(fèi) 借:現(xiàn)金或者銀行存款 2300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2300-稅金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 2300*增值稅率/(1+增值稅率) 如果是支付手續(xù)費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 2300-稅金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 2300*增值稅率/(1+增值稅率)(一般納稅人,取得銀行手續(xù)費(fèi)票據(jù),或者取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄) 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 2300
銀行承兌到期了,怎么樣提票兌現(xiàn),是直接去銀行嗎?
答: 你好,這個(gè)是紙質(zhì)的嗎?如果是的話去銀行填寫進(jìn)賬單就可以。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,私戶不開票。但客戶說沒錢付了張電子銀行承兌,我該怎么辦?
答: 你好,付了承兌如果沒有流水,你再背書轉(zhuǎn)出去

