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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-05-14 09:32

你好,未分配利潤里面。

張張 追問

2021-05-14 09:56

未分配利潤不是丨個季度把本年利潤才轉(zhuǎn)進(jìn)來嗎?我看資產(chǎn)負(fù)債表上有個應(yīng)付利潤科目,不是放在這嗎

郭老師 解答

2021-05-14 09:57

同學(xué),如果你不填寫的話,你看一下你的報表能平嗎?

郭老師 解答

2021-05-14 09:57

可以,先自己填寫,試一下。

張張 追問

2021-05-14 12:25

我問的老會計,讓我填在應(yīng)付利潤里,能平。但我不明白應(yīng)付利潤這個科目怎么用?明白未分配利潤

郭老師 解答

2021-05-14 12:27

如果你填寫在應(yīng)付利潤里面,你的資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配期末減去期初等于你的凈利潤嗎?

張張 追問

2021-05-14 14:08

資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付利潤科目是指什么

郭老師 解答

2021-05-14 14:12

你好,你們應(yīng)該分紅,沒有分出去的,借利潤分配,應(yīng)付利潤貸應(yīng)付利潤填寫的是influence,這個金額的。

張張 追問

2021-05-14 14:29

分錄怎樣記?本年利潤和應(yīng)付利潤科目區(qū)別?

郭老師 解答

2021-05-14 14:35

你好,損益類的科目月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤分紅的時候,你集體分紅采用的應(yīng)付利潤。

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相關(guān)問題討論
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤;借:本年利潤 貸:利潤分配 -未分配利潤 虧損就做相反的分錄。
2019-12-07 11:05:12
你好,年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤有取本年利潤的數(shù)據(jù)的。
2017-08-02 15:18:52
你好,這個就需要看你報表數(shù)據(jù)是否填寫錯誤了
2018-05-28 15:18:18
結(jié)轉(zhuǎn)87254.42到利潤分配未分配利潤
2019-01-11 10:21:46
你好,資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤%2B利潤表本期凈利潤
2021-03-31 16:20:37
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