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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-05-15 09:58

 你好   你直接把上月分錄 直接紅沖了  在做正確的就行了。 因為你不涉及損益科目 。直接原來分錄做紅字負數(shù)來沖掉 在做正確即可  

可愛多 追問

2021-05-15 09:59

好的,謝謝

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可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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