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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,CMA

2021-05-18 16:06

同學(xué),

你們是小規(guī)模還是一般納稅人。

晴天 追問

2021-05-18 16:57

我們是般納稅人

星河老師 解答

2021-05-18 17:20

同學(xué),
一、一般納稅人

填報涉及表格:
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中.若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中.
2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》:
減稅性質(zhì)代碼及名稱欄次選擇0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅;其它欄次填報與附表四相同.
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄應(yīng)納稅額減征額將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》本期實(shí)際抵減稅額自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減.當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額之和時,按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫.

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相關(guān)問題討論
我是小規(guī)模納稅人
2018-07-04 15:07:51
你好,是的。。。。。
2018-07-04 14:32:35
您好,附表4以及明細(xì)表,還有主表的第23行
2019-02-18 13:17:42
借管理費(fèi)用貸銀行存款 需要抵扣的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 增值稅申報在主表應(yīng)納稅減征額和減免表附表四
2021-01-05 10:45:14
你好,是的
2017-02-09 06:20:23
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