老師您好 專(zhuān)票購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有認(rèn)證 銷(xiāo)方次月沖紅和當(dāng) 問(wèn)
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答
老師,公司員工出差深圳叫的滴滴順風(fēng)車(chē),他回來(lái)報(bào)銷(xiāo) 問(wèn)
那個(gè)是協(xié)商好乘客承擔(dān)過(guò)路費(fèi) 答
老師我們從國(guó)外進(jìn)口端子,進(jìn)口報(bào)關(guān)單上的成交方式 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,一般納稅人,報(bào)關(guān)單必須當(dāng)月的報(bào)關(guān)單申報(bào)在當(dāng) 問(wèn)
是的,報(bào)關(guān)單必須當(dāng)月的報(bào)關(guān)單申報(bào)在當(dāng)月收入 答
你好老師,想咨詢(xún)一下公司和公司之間借款,借款利息 問(wèn)
您好,收到利息計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 答

攤銷(xiāo)無(wú)形資產(chǎn),分錄,借管理費(fèi)用_無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 待 累計(jì)攤銷(xiāo)?
答: 借:管理費(fèi)用——無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 貸:累計(jì)攤銷(xiāo)
計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷(xiāo)做賬是 借:管理費(fèi)用—無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 貸:累計(jì)攤銷(xiāo),可是用金蝶軟件做賬的時(shí)候沒(méi)有累計(jì)攤銷(xiāo)這個(gè)科目該怎么做賬,可不可以在無(wú)形資產(chǎn)下做一個(gè)二級(jí)科目,做成 借:管理費(fèi)用—無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 貸:無(wú)形資產(chǎn)—累計(jì)攤銷(xiāo)
答: 您好 沒(méi)有這個(gè)科目的話(huà) 借:管理費(fèi)用 貸:無(wú)形資產(chǎn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 實(shí)務(wù)中無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)分錄是不是要這樣做: 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo): 借:管理費(fèi)用_累計(jì)攤銷(xiāo)200 貸:累計(jì)攤銷(xiāo)200 借:累計(jì)攤銷(xiāo):200 貸:無(wú)形資產(chǎn)200這樣無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值才能減少是吧
答: 你好實(shí)際中 就是做 :借管理費(fèi)用-攤銷(xiāo)費(fèi)貸累計(jì)攤銷(xiāo)
老師 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo):借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)貸:累計(jì)攤銷(xiāo) 可以不
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)分錄是不是?借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 貸:累計(jì)攤銷(xiāo)
老師 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo):借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)貸:累計(jì)攤銷(xiāo) 可以不

