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小蓮
于2016-11-28 14:50 發(fā)布 ??752次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-11-28 14:57
假設(shè)我1.1日采購了一臺打卡機1000,剛剛開始的時候我們公戶付款了1000,10.30日返款800,記賬分錄是什么?
小蓮 追問
2016-11-28 15:03
另外200呢?還有就是一開始付款的原始憑證就用銀行的回單可以嗎?
鄒老師 解答
2016-11-28 14:51
你好,開始按成本入賬,返還的沖減成本
2016-11-28 15:01
借;庫存商品 貸;銀行存款 1000借;銀行存款 貸;庫存商品 800
2016-11-28 15:05
確認為成本銀行回單,發(fā)票
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采購總部的貨,安裝后總部會返款一部分,剩余的一部分才會開發(fā)票,我知道開發(fā)票的是直接紅字沖減暫估,但是返款的怎么記賬?
答: 你好,開始按成本入賬,返還的沖減成本
次月采購?fù)嘶匾延涃~,開紅字發(fā)票,有誤的發(fā)票要退回給銷貨方嗎?
答: 需要退給銷售方處理的,同學(xué)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,采購?fù)素洠缭虏砰_了紅字發(fā)票,怎么做賬呢
答: 你好 做原來分錄的負數(shù)分錄就可以了
采購發(fā)票已經(jīng)記賬生成憑證,再制一個紅字發(fā)票,紅字發(fā)票生成憑證時在采購發(fā)票序時簿里怎么過濾也找不到,咋回事
討論
老師,給客戶開發(fā)票,有退貨怎么開紅字,還有收采購發(fā)票。就是發(fā)票的情況處理,在學(xué)堂聽那個課程
根據(jù)購買方開具的紅字發(fā)票信息表開具的紅字發(fā)票必須給購買方記賬嗎?
假如收到采購商的退貨紅字發(fā)票,但是貨物還在倉庫,未退回去,應(yīng)該怎么做啊
你好,購買方用紅字信息表記賬還是用紅字發(fā)票記賬?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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小蓮 追問
2016-11-28 15:03
鄒老師 解答
2016-11-28 14:51
鄒老師 解答
2016-11-28 15:01
鄒老師 解答
2016-11-28 15:05