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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-05-30 12:29

同學(xué)你好,結(jié)算時,借:固定資產(chǎn),負數(shù)10萬元,貸;應(yīng)付賬款,負數(shù)10萬元。

溫暖的店員 追問

2021-05-30 12:39

就是暫估的時候  是借  固定資產(chǎn)100貸在建工程100  等到發(fā)票拿來的時候是90  就借固定資產(chǎn)-10 貸應(yīng)付賬款-10 完整的分錄是這樣嗎老師 

王雁鳴老師 解答

2021-05-30 12:42

同學(xué)你好,如果按你的分錄來看的話,應(yīng)該是,借  固定資產(chǎn)100,貸在建工程100  等到發(fā)票拿來的時候是90  就借固定資產(chǎn)-10 貸在建工程-10 

溫暖的店員 追問

2021-05-30 12:44

那在建工程余額里有負數(shù)了怎么辦

溫暖的店員 追問

2021-05-30 12:45

這樣在建工程里有余額了怎么辦

王雁鳴老師 解答

2021-05-30 12:45

同學(xué)你好,可以再做一步,借:在建工程,-10,貸:應(yīng)付賬款,-10。

溫暖的店員 追問

2021-05-30 12:47

謝謝老師 那應(yīng)付賬款到時候怎么沖 是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款嗎

王雁鳴老師 解答

2021-05-30 12:49

同學(xué)你好,應(yīng)付賬款,根據(jù)發(fā)票和付款情況,自動就沖掉了,不需要特意去沖的。

溫暖的店員 追問

2021-05-30 12:50

好的 謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2021-05-30 12:50

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。

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您好 借:制造費用 17580 管理費用 6000 貸:累計折舊 23580
2019-12-08 17:32:12
借:管理費用,貸:累計折舊
2017-03-29 16:46:58
一、借:費用類科目20000,貸:累計折舊20000;二、借:固定資產(chǎn)清理,借:累計折舊1000,貸:固定資產(chǎn);三、其他業(yè)務(wù)成本1500,貸:累計折舊1500
2017-11-05 21:32:14
借:制造費用,貸:累計折舊
2015-11-23 14:09:14
不提折舊借:累計盈余 貸:固定資金累計折舊。2019年購入固定資產(chǎn)借:固定資金 貸:財政補助收入或者零余額賬戶用款額度。預(yù)算會計借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金結(jié)存(財政直接支付是貸:財政預(yù)算撥款收入),計提折舊借:業(yè)務(wù)活動費用或者單位管理費用 貸:固定資產(chǎn)累計折舊
2019-04-29 13:11:39
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