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送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2021-05-31 14:35

同學,你好,分錄如下
紅沖5月計提
借:費用科目  負數(shù)100
貸:應付職工薪酬 負數(shù)100
計提5月工資
借:費用科目 80
貸:應付職工薪酬 80
發(fā)放工資
借:應付職工薪酬 80
貸:銀行存款 80

貪玩的大神 追問

2021-05-31 14:38

實際發(fā)放的時候是80萬,是6月份,6月重新提前5月的工資,這個賬會不會不平

桂龍老師 解答

2021-05-31 14:39

同學,是平的,你按照我的分錄去做一遍看看,做完后你看看平不平

貪玩的大神 追問

2021-05-31 14:40

計提工資實際工作中是不是一般是月底計提

桂龍老師 解答

2021-05-31 14:44

是的,你問這個問題這么單一,你是想表達什么呢?把 問題一下都說完。

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相關問題討論
學員您好,都是計提應發(fā)數(shù)的
2022-03-28 16:47:29
您好,這個肯定是不可以的
2022-02-18 22:58:44
你好; 計提按應發(fā)工資來? ?做分錄? ?
2022-02-18 14:06:33
你好! 具體是有什么問題呢?
2022-01-11 20:59:42
你好,就是在計提工資的時候,能獲取準確的應付工資金額
2021-12-03 08:28:27
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