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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-29 15:18

借:管理費(fèi)一福利費(fèi)  200
   貸:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)  200
借:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi) 200
    貸:現(xiàn)金   200      是這樣嗎

Lu麗容 追問(wèn)

2016-11-29 15:21

是要先計(jì)提,后付款嗎?那如果前面已這樣做賬了
借:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)  200
  貸:現(xiàn)金   200    
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)帳?

Lu麗容 追問(wèn)

2016-11-29 15:33

老師,如果上面說(shuō)的這筆是在2014年做了,還需要再調(diào)回嗎?如需調(diào)又應(yīng)怎么調(diào)呢?謝謝!

鄒老師 解答

2016-11-29 15:11

借;管理費(fèi)用等科目    貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)  貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2016-11-29 15:18

是的

鄒老師 解答

2016-11-29 15:22

你好,是的
借;管理費(fèi)用   貸;應(yīng)付職工薪酬 200

鄒老師 解答

2016-11-29 15:36

你好,不需要調(diào)回,補(bǔ)做這筆分錄就可以了

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你好,是可以向個(gè)人借款的 借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)付款
2018-04-08 09:11:50
借:現(xiàn)金10000,貸:銀行存款10000
2018-03-21 14:25:29
你好交稅時(shí):借:稅金及附加 貸:現(xiàn)金
2017-07-03 16:58:55
你好,是的,說(shuō)明你之前少確認(rèn)了收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2017-04-18 10:48:18
如果賬款不符,發(fā)現(xiàn)的有待查明原因的現(xiàn)金短缺或溢余,應(yīng)先通過(guò)“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”科目核算。按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,分別以下情況處理:   1.如為現(xiàn)金短缺:   (1)屬于應(yīng)由責(zé)任人賠償或保險(xiǎn)公司賠償?shù)牟糠郑?jì)入其他應(yīng)收款;   (2)屬于無(wú)法查明的其他原因,計(jì)入管理費(fèi)用。   2.如為現(xiàn)金溢余:  ?。?)屬于應(yīng)支付給有關(guān)人員或單位的,計(jì)入其他應(yīng)付款;  ?。?)屬于無(wú)法查明原因的,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
2016-08-24 17:09:44
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