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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-06-01 07:02

您好
還有剩余的暫估沒有發(fā)票 現(xiàn)在要沖銷 對么

似水流年 追問

2021-06-01 07:36

是的,還有一些取不到發(fā)票

bamboo老師 解答

2021-06-01 08:00

借 利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字

似水流年 追問

2021-06-01 12:29

這個我懂,把之前暫估的都沖回,那剩下的錢就是沒到票的怎么做?

bamboo老師 解答

2021-06-01 12:59

后期會收到發(fā)票么

似水流年 追問

2021-06-01 13:01

收不到了

bamboo老師 解答

2021-06-01 13:19

請問付款的時候分錄怎么寫的 材料收到了么

似水流年 追問

2021-06-01 13:23

一開始暫估的時候,借主營業(yè)務(wù)成本(暫估)貸應(yīng)付賬款(暫估)沒有材料,就一些成本票

bamboo老師 解答

2021-06-01 13:35

那您款支付了沒呀

似水流年 追問

2021-06-01 20:31

支付了,取得了發(fā)票,現(xiàn)在是去年的成本不夠,暫估的,現(xiàn)在票來了,但是暫估估多了,多了的這部分錢怎么做

bamboo老師 解答

2021-06-01 20:45

暫估估多了,多了的這部分錢 需要支付么 不需要的話就像我前面那樣沖銷就好了

似水流年 追問

2021-06-01 22:00

需要交稅企業(yè)所得稅

bamboo老師 解答

2021-06-01 22:08

您多暫估了 沒有收到發(fā)票 匯算清繳增加了利潤 需要繳納企業(yè)所得稅

似水流年 追問

2021-06-01 22:12

多暫估的怎么做分錄啊?

bamboo老師 解答

2021-06-01 22:13

借 利潤分配-未分配利潤 借方紅字
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字

這樣就把多暫估的金額沖銷了啊  

似水流年 追問

2021-06-01 22:15

你這個貸的應(yīng)付賬款是來票的金額還是未到票的金額啊?

bamboo老師 解答

2021-06-01 22:16

是沒有收到發(fā)票的金額啊 

似水流年 追問

2021-06-01 22:24

懂你意思了。。我貸方貸的是主營業(yè)務(wù)成本。這樣好像不對啊

bamboo老師 解答

2021-06-01 22:25

貸方貸的是主營業(yè)務(wù)成本?

什么時候?qū)懙姆咒浭琴J方主營業(yè)務(wù)成本

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,那就是要交較高的稅才行的
2023-04-20 19:12:26
紅沖了暫估的然后按照收到的發(fā)票做賬就可以了
2020-02-20 16:03:20
這樣做,后面兩筆不對
2021-06-08 10:21:24
你發(fā)票沒有差額貼后面有差額少做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,
2020-06-02 12:02:09
你好,做納稅調(diào)整增加處理
2017-04-24 08:50:59
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