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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-01 10:08

你好,其他業(yè)務(wù)收入交了企業(yè)所得稅嗎?開了發(fā)票嗎?

嘻嘻 追問

2021-06-01 11:26

交了,應(yīng)該沒有開票,開了票的話當(dāng)時就會做銷項,如果沒有開票呢,能分別說下要怎么做嗎

郭老師 解答

2021-06-01 11:30

你好,即使不開發(fā)票,正常的也應(yīng)該是借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

郭老師 解答

2021-06-01 11:31

現(xiàn)在增值稅收入和你的企業(yè)所得稅收入不一致。

郭老師 解答

2021-06-01 11:31

要修改的話,得去修改去年的增值稅申報表。

嘻嘻 追問

2021-06-01 11:39

今年補報不可以嗎?

嘻嘻 追問

2021-06-01 11:41

今天賬上調(diào)整,再今年補報增值稅

郭老師 解答

2021-06-01 11:41

你好,但是稅務(wù)局查到的話會要求你們補交增值稅的,因為你沒有在當(dāng)期里面申報。

嘻嘻 追問

2021-06-01 13:51

那今年補申報可以嗎

郭老師 解答

2021-06-01 13:52

你好,可以的,可以的。

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