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嘻嘻
于2021-06-01 10:07 發(fā)布 ??768次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-06-01 10:08
你好,其他業(yè)務(wù)收入交了企業(yè)所得稅嗎?開了發(fā)票嗎?
嘻嘻 追問
2021-06-01 11:26
交了,應(yīng)該沒有開票,開了票的話當(dāng)時就會做銷項,如果沒有開票呢,能分別說下要怎么做嗎
郭老師 解答
2021-06-01 11:30
你好,即使不開發(fā)票,正常的也應(yīng)該是借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2021-06-01 11:31
現(xiàn)在增值稅收入和你的企業(yè)所得稅收入不一致。
要修改的話,得去修改去年的增值稅申報表。
2021-06-01 11:39
今年補報不可以嗎?
2021-06-01 11:41
今天賬上調(diào)整,再今年補報增值稅
你好,但是稅務(wù)局查到的話會要求你們補交增值稅的,因為你沒有在當(dāng)期里面申報。
2021-06-01 13:51
那今年補申報可以嗎
2021-06-01 13:52
你好,可以的,可以的。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 710149 個
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