
庫存商品建賬期初數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么錄,還有應(yīng)收賬款的期初數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么錄?
答: 這個盤點函證,得出余額錄入即可
半道建賬我只知道期初只有庫存商品和應(yīng)收賬款,那怎么辦
答: 你好,其他的你能去盤點嗎?比如往來科目地和對方對賬,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,貨幣資金。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師!同一個單位的應(yīng)收和應(yīng)付可以直接對沖吧?借庫存商品,貸應(yīng)收賬款,可以這樣做不?
答: 同一個單位的應(yīng)收和應(yīng)付可以直接對沖的,

