在銀行貸款,退優(yōu)惠貸款利息,收到了這筆費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄如何處理 借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。 我們公司和供貨商已簽訂合同,但是合同沒執(zhí)行,貨物未收到,貨款未支付供貨商,但是發(fā)票已開給我們,我已經(jīng)抵扣了。該怎么處理。把賬走平 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。 分錄我已經(jīng)做了,借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 我的意思是合同不執(zhí)行了,我們也不支付供貨商貨款了,發(fā)票我抵扣了,我該怎么走平,因?yàn)橘~上還欠供貨商的貨款
優(yōu)雅的外套
于2021-06-07 09:34 發(fā)布 ??1629次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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你,收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票是這樣處理
借;應(yīng)付賬款等科目 貸;庫(kù)存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-26 17:38:13

您好,這個(gè)是可以的,可以
2024-03-05 22:06:59

收到利息時(shí)借:銀行 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-09-21 19:46:18

您好
借:庫(kù)存商品 (負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49

沒有
2017-06-06 10:28:44
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