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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-06-07 14:06

 你好  是的 就是這樣來做分錄的 

李s135 追問

2021-06-07 14:13

還有一筆海關(guān)進口的商品購買的是703,但海關(guān)增值稅繳款通知書且銀行體現(xiàn)的是729,已付了進品增值稅的費用94.77,這筆發(fā)生在5月,但沒有抵扣,分錄是這樣做嗎
 借:庫存商品 703
    應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅 94.77
    財務(wù)費用—匯兌損益 23
  貸: 應(yīng)付賬款  729
     銀行存款   94.77

meizi老師 解答

2021-06-07 14:16

 你好     沒有抵扣做待認證進項稅去就行了。   其他是對的

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平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好,如果銷項大于進項,是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
你好,年終時做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
同學,你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
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