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送心意

華華老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2021-06-08 10:06

同學(xué)您好!這樣看起來您的憑證是正確的。結(jié)合您之前的憑證綜合看,收入成本費(fèi)用等就沒有余額了。本年借貸累計金額分別是1月至本月借貸金額合計。

春花秋實(shí) 追問

2021-06-08 10:16

老師您好,我這個累計借貸方的余額應(yīng)該怎么在財務(wù)軟件上面去填?這個結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)收入怎么填入損益類科目的明細(xì)科目中去?

華華老師 解答

2021-06-08 10:29

同學(xué)您好!我沒太明白,請問您憑證上的金額是本月金額還是累計金額?祝您愉快!

春花秋實(shí) 追問

2021-06-08 10:40

老師,憑證上是一月份的金額,我的意思是問我要怎么把這個累計數(shù)填到財務(wù)軟件上面的借貸方累計余額中去?

春花秋實(shí) 追問

2021-06-08 10:41

這是從一月至四月份各科目總和,我根據(jù)這些數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填到財務(wù)軟件上面去?我現(xiàn)在是處于建賬期

華華老師 解答

2021-06-08 10:54

同學(xué)您好!
建賬時把之前的累計數(shù)分借貸金額分別錄入,收入成本費(fèi)用余額為0。
祝您愉快!

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