老師好,我們公司是開(kāi)KTV的,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)文化事業(yè)建 問(wèn)
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問(wèn)
4月紅沖就不需要交銷項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問(wèn)
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫(xiě)個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問(wèn)
你好,不可以的,沒(méi)發(fā)票不可以報(bào)銷費(fèi)用得 答
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問(wèn)
可以報(bào)銷的,不能的抵扣 答

外賬 一般納稅人 印花稅計(jì)稅基數(shù) (購(gòu)銷合同)來(lái)交印花稅 , 購(gòu)銷合同金額是按(銷售收入+購(gòu)進(jìn)商品)*80%還是按銷售收入*100%來(lái)計(jì)算印花稅?
答: 你好,按購(gòu)銷合計(jì)含稅金額的萬(wàn)分之3計(jì)算
一般納稅人購(gòu)銷合同印花稅怎么繳納,銷售收入+購(gòu)進(jìn)商品合計(jì)數(shù)乘以0.0003嗎?
答: 你好 有合同按合同金額*萬(wàn)分之3 沒(méi)有合同按(實(shí)際購(gòu)進(jìn)含稅+實(shí)際銷售含稅)*萬(wàn)分之3 計(jì)算繳納印花稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)按銷售合同繳納了印花稅,采購(gòu)合同又繳納了印花稅,那本企業(yè)的采購(gòu)合同也是供應(yīng)商的銷售合同,是否重復(fù)繳納了印花稅呢
答: 你好,沒(méi)有重復(fù)納稅。 因?yàn)橐环莺贤馁?gòu)銷雙方都需要繳納購(gòu)銷合同的印花稅。

