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送心意

何老師13

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-06-09 10:35

同學您好。稍等一下。

何老師13 解答

2021-06-09 19:29

同學您好。17年6月30日時:借:營業(yè)收入 240 貸:營業(yè)成本300-100=200  固定資產——原價 40
17年12月31日,借:固定資產——累計折舊 40/5/2=4  貸:管理費用 4
如果滿意,請五星,謝謝親。

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相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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