建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)能在企業(yè)所得稅稅 問
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師,你好,我想問一下,就是我10月第一張報(bào)關(guān)單,當(dāng)時(shí) 問
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%,沒有資本化利息。20 問
同學(xué)你好,我給你算 答
老師你好,我想咨詢一下,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問
是收到錢直接確認(rèn)收入。 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬(wàn)本季度利潤(rùn)是負(fù)2萬(wàn) 問
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過遞延所得稅是吧? 答

小規(guī)模納稅人,本季度銷售額超過30萬(wàn),1%的增值稅率。請(qǐng)問減免的2%增值稅還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎?
答: 你好,填寫在第三欄里3%,在第16欄填寫在本期稅額減征2%部分,
小規(guī)模納稅人,本季度銷售額超過30萬(wàn),1%的增值稅率。請(qǐng)問減免的2%增值稅還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎?
答: 增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按3%征收率征收增值稅的銷售額和減按1%征收率征收增值稅的銷售額均應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人,1%稅率,當(dāng)月銷售額不超過10萬(wàn)元,增值稅享受減免,減免增值稅會(huì)計(jì)科目怎么做
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)


10447921@2019 追問
2021-06-10 15:33
bamboo老師 解答
2021-06-10 15:41
10447921@2019 追問
2021-06-10 15:42
bamboo老師 解答
2021-06-10 15:50
10447921@2019 追問
2021-06-10 16:07
bamboo老師 解答
2021-06-10 16:10