老師好, 4月進項稅額:44,067.70 ,5月銷項稅額:22,456.67 (5月抵扣22,456.67 ,剩下的6月抵扣),6月的分錄怎么做呢 5月借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅22,456.67 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 21611.03 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 44067.70 借:應交稅費-未交增值稅 21611.03 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)21611.03
李s135
于2021-06-14 17:45 發(fā)布 ??903次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2021-06-14 18:27
同學您好,
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額
貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
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可以的
2017-09-04 22:00:33

你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05

你好,可以這么做的。
2020-10-07 10:18:34
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李s135 追問
2021-06-14 18:32
文老師 解答
2021-06-14 19:25
文老師 解答
2021-06-14 19:26