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k1
于2021-06-22 14:43 發(fā)布 ??772次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2021-06-22 14:43
對的,沒問題,正確的。
k1 追問
2021-06-22 14:52
那如果公司沒有用預收賬款這個科目,是不是可以用應付賬款這個科目
陳詩晗老師 解答
如果說沒有預售的話,你就可以用應收,而不是應付。
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借:銀行存款。貸:預收賬款,應交稅費,應交增值稅
答: 同學,你好 你具體是想問什么呢?
預收物業(yè)費并開票 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 還是 借 銀行存款 貸 預售賬款 應交稅費
答: 你好 借:銀行存款 貸:預收賬款 開發(fā)票 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金—增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅銷項
答: 你好,學員,這個沒問題的
發(fā)出商品并收到剩余貨款借:預收賬款 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費和借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費借:預收賬款 貸:銀行存款兩次預收賬款分錄有什么不用
討論
第二種會計分錄借:銀行存款 貸:預收賬款繳納增值稅借:應交稅費-預繳增值稅 貸:銀行存款月末:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅
借:預收賬款30 銀行存款62.8 貸:主營業(yè)務收入80 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)12.8不是一直用預收款嗎,怎么有銀行存款
房地產(chǎn)企業(yè)收到預收款 預繳增值稅的賬務處理是這么做么?借:銀行存款 貸:預收賬款借:應交稅費-預交增值稅貸:銀行存款期末的時候結轉到未交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-預交增值稅
發(fā)貨未收到款,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項) 收到貨款后:借:銀行存款,貸:應收賬款。 收到貨款未發(fā)貨:借:銀行存款,貸:預收賬款。發(fā)貨后:借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項)。對吧
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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k1 追問
2021-06-22 14:52
陳詩晗老師 解答
2021-06-22 14:52