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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-06-24 15:29

你好    你  要退多少稅費(fèi) ?  

牛牛 追問

2021-06-24 15:30

老師,要退4 仟多

meizi老師 解答

2021-06-24 15:36

   去改你們年報(bào)。 納稅調(diào)整表 調(diào)增 處理   

牛牛 追問

2021-06-24 15:44

老師,我以前年度一直是虧損,我調(diào)有利澗,就會彌補(bǔ)以前年度還是交不了稅,是不是要調(diào)以前虧損轉(zhuǎn)為利潤嗎

meizi老師 解答

2021-06-24 15:50

你好 ;  你 的意思你一直虧損 就算是調(diào)整了還是會虧損嗎  

牛牛 追問

2021-06-24 15:52

是的,老師

meizi老師 解答

2021-06-24 15:59

 那你 去改之前年報(bào)。  不然 你 無法平的。  你之前虧損要調(diào)整下  

牛牛 追問

2021-06-24 16:06

那以前的怎么調(diào)呢,可不可以調(diào)整從開業(yè)到現(xiàn)在扭虧為贏呢

meizi老師 解答

2021-06-24 16:13

你好去改年報(bào)。 把之前 做  盈利  反正就是不要在虧損了  

牛牛 追問

2021-06-24 16:16

老師,我改年報(bào),但是我的帳本的數(shù)據(jù)不改可以嗎

meizi老師 解答

2021-06-24 16:20

 你好    那你就在2020年去改。  你就調(diào)整金額 一定要大于這個(gè)虧損金額 +  本次多繳納的  4000元 的金額 才行 。   

牛牛 追問

2021-06-24 16:28

老師,只改年報(bào),不改帳本是這樣子理解嗎

meizi老師 解答

2021-06-24 16:33

賬上也的改的 。 你賬上和你修改的要一致 

牛牛 追問

2021-06-24 16:41

老師,如果是這樣子就比較難改,沒有收入怎么改呢,如果降低費(fèi)用和成本這又是支出了,老師提醒一下應(yīng)該怎么改呀

meizi老師 解答

2021-06-24 16:50

你好 先想好  你可以去 改費(fèi)用金額。  比如 沒有費(fèi)用的 要調(diào)增  你就去把 費(fèi)用的 對應(yīng)票據(jù)  不做附件 ; 這樣調(diào)增 處理  增加你應(yīng)納稅所得額    補(bǔ)稅  

牛牛 追問

2021-06-24 16:56

老師,這樣調(diào)就不存在彌補(bǔ)的問題咯

meizi老師 解答

2021-06-24 17:03

  是的。 就不管之前 虧損的了。  你就  把 這個(gè)金額做大一些 把這個(gè)虧損彌補(bǔ)了  還有應(yīng)納稅所得額 去  沖你的 4000 退稅金額  

牛牛 追問

2021-06-24 17:06

好的,謝謝老師!謝謝

meizi老師 解答

2021-06-24 17:17

沒事的; 希望能幫到你   

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相關(guān)問題討論
你好? ? 你? 要退多少稅費(fèi) ???
2021-06-24 15:29:00
你好 可以的,你這個(gè)直接調(diào)整A104000相對來說比較簡單的
2022-04-26 17:13:32
這個(gè)直接在企業(yè)所得稅匯算清繳中調(diào)增應(yīng)納稅所得額,最后導(dǎo)致不退稅,也不繳稅。
2020-07-03 18:34:44
你好 匯算時(shí)多退少補(bǔ)的?
2021-10-13 10:24:57
你好,可以通過納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫做納稅調(diào)增,使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額不是負(fù)數(shù)
2019-06-11 16:35:19
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