老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬(wàn) 是暫估成 問(wèn)
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收 問(wèn)
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問(wèn)
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來(lái)的客戶(hù),如果不是我們工廠的貨, 問(wèn)
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開(kāi)了發(fā)票就屬于虛開(kāi)發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問(wèn)
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目 答

商品購(gòu)進(jìn)額(含增值稅)=營(yíng)業(yè)成本+進(jìn)項(xiàng)稅額和商品銷(xiāo)售額(含增值稅)=營(yíng)業(yè)收入+銷(xiāo)項(xiàng)稅額,
答: 同學(xué)你好,是的,是這樣!
公司是一般人,本月的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額13817.94,其中增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額12975.21,增值稅普通發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額842.73,本月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額27075.19,那么這個(gè)月可以抵扣的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是不是12975.21?本月進(jìn)項(xiàng)減銷(xiāo)項(xiàng)稅額27075.19-12975.21留抵?
答: 是的啊
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
遠(yuǎn)方超市將一批自產(chǎn)面包作為職工福利,成本5080元,遠(yuǎn)方超市自產(chǎn)面包增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算方式是什么
答: 同學(xué):您好。按照當(dāng)期同類(lèi)商品售價(jià),確認(rèn)為收入,計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)。

