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送心意

笑笑老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2016-12-06 21:44

考慮增值稅嗎?不考慮的這樣做:
借:無(wú)形資產(chǎn)  360000
   貸:銀行存款   360000
每年攤銷額同:360000/(12*5)=6000
借:管理費(fèi)用 6000
貸:累計(jì)推銷 6000

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考慮增值稅嗎?不考慮的這樣做: 借:無(wú)形資產(chǎn) 360000 貸:銀行存款 360000 每年攤銷額同:360000/(12*5)=6000 借:管理費(fèi)用 6000 貸:累計(jì)推銷 6000
2016-12-06 21:44:28
你好,從賬入當(dāng)月形成無(wú)形資時(shí)開(kāi)始攤銷。
2019-12-18 15:42:56
你好! 借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸:累計(jì)攤銷
2019-07-06 16:59:38
你好 1借無(wú)形資產(chǎn)300000 貸銀行存款300000
2022-05-07 14:39:47
五五攤銷法:領(lǐng)用時(shí)攤銷一半,報(bào)廢時(shí)攤銷一半。 1、入賬: 借:低值易耗品 貸:銀行存款(或其他相關(guān)科目) 2、領(lǐng)用: 借:管理費(fèi)用(或其他相關(guān)成本費(fèi)用科目) 貸:低值易耗品 入賬金額*50% 登記備查簿管理 3、報(bào)廢: 借:管理費(fèi)用(或其他相關(guān)成本費(fèi)用科目) 貸:低值易耗品 入賬金額*50%
2016-07-14 10:36:57
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