
適用免征增值稅政策的,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,應(yīng)開(kāi)具對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票或作廢原發(fā)票,再按照規(guī)定適用免征增值稅政策并開(kāi)具普通發(fā)票。老師,這個(gè)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的稅率是選擇正常的稅率,還是選擇免稅開(kāi)具發(fā)票呢?
答: 你好 你是什么業(yè)務(wù)的免
適用增值稅零稅率可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
答: 你好,零稅率表開(kāi)了專(zhuān)票也不可以抵扣的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好 ,我想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題就是 3月底我公司有一批貨款是出口的,其中有一項(xiàng)產(chǎn)品退稅率是0,當(dāng)時(shí)沒(méi)有按照出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)來(lái)開(kāi)具發(fā)票,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)處理,我想請(qǐng)問(wèn)一下 現(xiàn)在開(kāi)票我是按照16%開(kāi)具增值稅發(fā)票,還需要修改之前的增值稅報(bào)表嗎
答: 1出口0退稅率的產(chǎn)品仍然享受出口退稅 2、因此,0退稅的產(chǎn)品出口只需要申報(bào)出口免稅,不需要做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo) 3、出口0稅率的產(chǎn)品仍然開(kāi)免稅的普通發(fā)票,不需要修改以前的增值稅申報(bào)表


滿(mǎn)意的時(shí)光 追問(wèn)
2021-06-29 08:19
小林老師 解答
2021-06-29 08:21
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2021-06-29 08:27
小林老師 解答
2021-06-29 08:28
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2021-06-29 08:37
小林老師 解答
2021-06-29 08:39