
增值稅專用發(fā)票開紅字發(fā)票怎么寫分錄
答: 您好,和正數(shù)發(fā)票一樣,把金額改為負(fù)數(shù)就可以了
增值稅專用發(fā)票跨年開具紅字發(fā)票怎樣分錄
答: 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司收是16稅率的錯(cuò)票,認(rèn)證抵扣后對方發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,由我方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表后對方又開具了一張紅字發(fā)票和一張正確稅率的藍(lán)字發(fā)票,請問怎么做會(huì)計(jì)分錄? 原來做的分錄在上傳的圖片中
答: 你好,憑紅字信息表借制造費(fèi)用紅字金額 貸應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出藍(lán)字金額 貸其他應(yīng)付款紅字金額,然后根據(jù)藍(lán)字發(fā)票做和第一帳憑證一樣的分錄


郭老師 解答
2021-07-01 10:51