
老師,你好,在行政事業(yè)單位中,其他應收款,其他應付款的余額怎么做分錄將它們沖銷掉?它們都是以前年度留下來的,無從查起的期初余額。
答: 你好 借其他應付款 貸 其他應收款
我單位(事業(yè)單位)有一筆上級部門的其他應收款,但上級部門已調整賬務,在其他應付款中無體現(xiàn)出來。檢查時發(fā)現(xiàn)二個單位這筆借款報表有出入。現(xiàn)上級部門要求我單位進行賬務調整同步處理。請問我單位能將這筆其他應收款結轉到累計盈余嗎?
答: 你好,可以這筆其他應收款結轉到累計盈余
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,事業(yè)單位借其他應付款貸其他應收款存在什么問題
答: 這個應該是轉賬類分錄,就是甲把款代企業(yè)付給乙

