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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-02 15:11

你好
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
  預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)

蔚赤藍(lán)心 追問

2021-07-02 15:26

老師,我的明細(xì)賬中只有應(yīng)付賬款,沒有預(yù)付賬款科目呢,但填資產(chǎn)負(fù)債表需要分開填,不知道怎么填了,我的應(yīng)付賬款月末余額為借方499623.01,這個(gè)怎么分成應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款啊?

鄒老師 解答

2021-07-02 15:27

你好,能提供一下應(yīng)付賬款的明細(xì)賬情況嗎?
因?yàn)槭歉鶕?jù)明細(xì)賬分析 計(jì)算填寫,而不是根據(jù)總的余額直接填寫的
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項(xiàng)=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額

蔚赤藍(lán)心 追問

2021-07-02 15:35

老師,您幫忙看一下

鄒老師 解答

2021-07-02 15:36

你好
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項(xiàng)=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額
根據(jù)你單位明細(xì)賬情況,代入數(shù)據(jù)計(jì)算就是了 

蔚赤藍(lán)心 追問

2021-07-02 15:38

老師,我的明細(xì)賬中沒有預(yù)付賬款科目,只有應(yīng)付賬款科目啊

鄒老師 解答

2021-07-02 15:40

你好
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項(xiàng)=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額
根據(jù)你單位明細(xì)賬情況,代入數(shù)據(jù)計(jì)算就是了 
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

蔚赤藍(lán)心 追問

2021-07-02 15:42

老師,系統(tǒng)自動(dòng)生成的報(bào)表應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款是這個(gè)數(shù)據(jù),但我不知道是怎么算成這個(gè)數(shù)據(jù)的

鄒老師 解答

2021-07-02 15:43

你好,我舉個(gè)例子吧,比如應(yīng)付賬款——甲公司 借方10萬,應(yīng)付賬款——乙公司 貸方8萬,應(yīng)付賬款—丙公司 貸方3萬。那么
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額=8萬+3萬=11萬
預(yù)付款項(xiàng)=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額=10萬 

蔚赤藍(lán)心 追問

2021-07-02 15:47

您的意思是根據(jù)我明細(xì)賬中應(yīng)付賬款借方本月合計(jì)數(shù)填到預(yù)付賬款中,貸方本月合計(jì)數(shù)填到應(yīng)付賬款中,是嗎

鄒老師 解答

2021-07-02 15:48

你好,是的,是這樣的 

蔚赤藍(lán)心 追問

2021-07-02 15:52

那為什么自動(dòng)生成的報(bào)表中怎么顯示的是預(yù)付賬款676460,應(yīng)付賬款176836.99呢?不應(yīng)該為預(yù)付賬款998120   應(yīng)付賬款498496.99嗎?雖然這兩組數(shù)據(jù)最終的余額都是499623.01    ,但我實(shí)在想不通自動(dòng)生成的這兩個(gè)科目的數(shù)據(jù)是怎么來的

鄒老師 解答

2021-07-02 15:54

你好,需要知道你單位應(yīng)付賬款所有明細(xì)賬的余額情況,才知道具體的數(shù)據(jù)是如何來的
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項(xiàng)=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額

蔚赤藍(lán)心 追問

2021-07-02 15:58

這個(gè)是應(yīng)付賬款的明細(xì),但最終生成的報(bào)表預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)并不是按應(yīng)付賬款本月借方合計(jì)數(shù)和貸方合計(jì)數(shù)填的

鄒老師 解答

2021-07-02 15:59

你好,你這個(gè)根本不是明細(xì),你的明細(xì)都看不到哪個(gè)公司,余額分別是多少。能提供這樣格式的嗎
比如應(yīng)付賬款——甲公司 借方10萬,應(yīng)付賬款——乙公司 貸方8萬,應(yīng)付賬款—丙公司 貸方3萬

蔚赤藍(lán)心 追問

2021-07-02 16:01

哦,那也就是說自動(dòng)生成的報(bào)表數(shù)據(jù)沒問題是嗎?

鄒老師 解答

2021-07-02 16:03

你好,我需要知道具體的明細(xì),才知道生成的報(bào)表數(shù)據(jù)是否有問題
比如應(yīng)付賬款——甲公司 借方10萬,應(yīng)付賬款——乙公司 貸方8萬,應(yīng)付賬款—丙公司 貸方3萬。那么
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額=8萬+3萬=11萬
預(yù)付款項(xiàng)=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額=10萬 
那這樣的報(bào)表數(shù)據(jù)就沒有問題
如果報(bào)表的應(yīng)付賬款是1萬,那就是有問題了 

蔚赤藍(lán)心 追問

2021-07-02 16:05

自動(dòng)生成的報(bào)表應(yīng)付賬款減去預(yù)付賬款后的余額與我明細(xì)賬應(yīng)付賬款的余額是一致的,這樣就沒問題吧

鄒老師 解答

2021-07-02 16:09

你好,是的,是這樣的 

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你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
2022-02-28 10:32:25
你好,預(yù)付賬款明細(xì)是借方計(jì)入預(yù)付賬款,預(yù)付賬款明細(xì)是貸方計(jì)入應(yīng)付賬款欄次
2019-01-25 09:33:54
你好, 應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬期末借方余額加上預(yù)收賬款明細(xì)賬期末借方余額-壞賬準(zhǔn)備余額 預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬期末貸方余額加上預(yù)收賬款明細(xì)賬期末貸方余額 應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額加上預(yù)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額 預(yù)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)賬期末借方余額加上預(yù)付賬款明細(xì)賬期末借方余額
2020-03-30 12:06:42
你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 =41000%2B6000=47000
2022-10-15 15:06:53
還有應(yīng)付賬款也是,數(shù)也算不對(duì),具體是怎么來的,能不能幫我加一下
2018-10-12 10:02:46
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