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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-05 10:54

好,如果是銷售貨物的話,是這么做的。

留胡子的貓咪 追問

2021-07-05 11:10

我是裝卸搬運,吊車租賃,不是銷售貨物,稅率是多少?

郭老師 解答

2021-07-05 11:11

你好,一般納稅人6%的稅率。

留胡子的貓咪 追問

2021-07-05 11:16

公司核定的有印花稅,財產(chǎn)租賃合同,沒有開票是不是不用交,還是說按照無票收入的金額交?

郭老師 解答

2021-07-05 11:18

你好,無票收入,有的話符合印花稅的項目也需要申報。

留胡子的貓咪 追問

2021-07-05 11:29

財產(chǎn)租賃合同,是按照簽定的合同還是按照無票收入

郭老師 解答

2021-07-05 11:33

嚴格來說,正規(guī)的應該按照簽合同的。

留胡子的貓咪 追問

2021-07-05 11:36

就是說每項收入都要簽財產(chǎn)租賃合同,即使沒有簽合同,有收入也要交印花稅是嗎?

郭老師 解答

2021-07-05 11:37

好對的,是的是的,是這么理解的。

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相關(guān)問題討論
一般納稅人增值稅應納稅額=當期銷項稅額一當期進項稅額-上期留抵稅額
2015-11-10 16:18:08
同學,這兩個沒什么區(qū)別, 只有(一)一般計稅方法——適用于一般納稅人 當期應納增值稅稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額 (二)簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當期應納增值稅稅額=當期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
是的
2017-08-19 20:41:40
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-進項 借應交稅費-應交增值稅-銷項 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅
2019-07-31 18:00:48
進項稅額多余銷項稅額,形成留抵,可不做分錄
2020-01-11 11:15:27
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