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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-05 13:02

同學(xué)你好
計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅?!N項(xiàng)80*6000*13%加上20*6000*(1加上10%)*13%加上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1000*50%*13%加上800*20*13%減進(jìn)項(xiàng)60000

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相關(guān)問題討論
不管是否開發(fā)票,只要按照一般計(jì)稅繳增值稅就可以抵扣
2023-06-05 09:57:36
你好!可以的??梢缘挚?,也是按進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額
2021-08-11 09:55:23
您好!可以的,可以抵扣。
2018-05-31 16:13:58
對的,你的理解是正確的。
2015-11-26 22:10:30
您好 普票發(fā)票的銷項(xiàng)稅額也是按照票面稅額算的 跟開具的專票一樣
2019-04-29 20:16:10
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