
老師你好!我接到一套賬,今年3月另一個(gè)會(huì)計(jì)做了一筆分錄借:以前年度損益調(diào)整3000貸:庫(kù)存商品3000,然后資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)余額不等于期初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)余額+本年利潤(rùn)。4月我接到了錄入期初數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn)了,調(diào)整了期初數(shù)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3000貸:庫(kù)存商品3000,但是還是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)余額不等于期初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)余額+本年利潤(rùn)。
答: 相差的金額剛好是以前年度損益調(diào)整的金額就是對(duì)的
能做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)代庫(kù)存商品再借應(yīng)付賬款代利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎
答: 可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
審計(jì)調(diào)賬中這種借上年度未分配利潤(rùn),我在19年做的時(shí)候應(yīng)該借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:庫(kù)存商品,還是應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整貸:庫(kù)存商品,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?貸:以前年度損益調(diào)賬
答: 你是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎

