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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-05 15:33

你好不可以的,需要通過應付職工薪酬來核算。

動人的口紅 追問

2021-07-05 15:34

意思是5月的我沒有計提

動人的口紅 追問

2021-07-05 15:35

我現(xiàn)在做6月的賬類,再把5月的計提一下,再發(fā)放?

郭老師 解答

2021-07-05 15:37

你好,對的是的,是這么做的。

動人的口紅 追問

2021-07-05 15:37

現(xiàn)在發(fā)放5月的工資怎么做賬?

動人的口紅 追問

2021-07-05 15:38

計提工資5月份 ,借管理費用工資 ,貸應付職工薪酬 , 發(fā)放的時候 ,借應付職工薪酬 ,貸銀行存款

動人的口紅 追問

2021-07-05 15:40

5月還有一部人的工資暫時未發(fā)放,也不用轉到其他應付款-個人了吧,能不能就放在應付職工薪酬里 

郭老師 解答

2021-07-05 15:42

你好是的,分錄是這么做的,沒有發(fā)放的發(fā)多少,第二個分錄寫多少就可以啊。

動人的口紅 追問

2021-07-05 15:46

我把這都做到6月份不影響6月的的數(shù)據(jù)吧

郭老師 解答

2021-07-05 15:46

你好,影響六月份的利潤,你做到了六月份兒。

動人的口紅 追問

2021-07-05 15:50

能不能把中間的應付工資省略了

動人的口紅 追問

2021-07-05 15:51

那是不是也沒辦法,只能這樣了

郭老師 解答

2021-07-05 15:52

號不可以的,必須通過這個科目。

動人的口紅 追問

2021-07-05 15:54

那還有工人之前借的工資,添加到其他應收款個人,?

郭老師 解答

2021-07-05 15:58

你好,可以用其他應付款的。

動人的口紅 追問

2021-07-05 16:18

我說的是工人借的工資

郭老師 解答

2021-07-05 16:21

你好,預支的工資可以用其他應付款的同一個客戶,一個往來用一個科目。

動人的口紅 追問

2021-07-05 16:46

沒看懂,不是其它應收嗎

郭老師 解答

2021-07-05 16:49

你好,社保的時候,你不是放到了其他應付款。

郭老師 解答

2021-07-05 16:49

同一個客戶用一個往來就可以。

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相關問題討論
同學,你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
你好不可以的,需要通過應付職工薪酬來核算。
2021-07-05 15:33:29
您好,,可以把進項調整出來,借進項貸管理費用,
2020-08-03 09:28:40
你好,是的,可以是借管理費用――業(yè)務招待費,貸銀行存款
2019-06-10 12:50:53
你好!建議直接計入管理費用。
2018-08-16 10:09:41
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