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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

2021-07-06 11:11

利潤表,不是按這些 科目編制 的
利潤表是你的收入-成本費(fèi)用來編制 的。同學(xué)

18985054055 追問

2021-07-06 11:15

我只有2021年資產(chǎn)負(fù)債表初數(shù),要做2020年12月份的利潤表,請問一下怎么做?收入,費(fèi)用,成本的數(shù)據(jù)都沒有

陳詩晗老師 解答

2021-07-06 11:22

你這些數(shù)據(jù)你是倒推不出來 的
你如果當(dāng)年沒分紅,你只能算出利潤,收入成本費(fèi)用算不出來
利潤就是期末未分配利潤-期初未分配利潤

18985054055 追問

2021-07-06 11:28

收到投資款1145萬元
未分配利潤2298萬元
請問一下怎么根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)做利潤表

18985054055 追問

2021-07-06 11:29

沒有分紅

18985054055 追問

2021-07-06 11:29

沒有分紅

陳詩晗老師 解答

2021-07-06 11:30

你前面 的數(shù)據(jù)只能算出利潤
利潤表的其他數(shù)據(jù)算不出來,同學(xué)。

18985054055 追問

2021-07-06 11:34

編一個(gè)給我行不

陳詩晗老師 解答

2021-07-06 12:04

這個(gè),我只能按照你給的數(shù)據(jù)給出你的利潤啊。利潤就是你期末的未分配利潤減去期初的未分配利潤
那么你的收入,成本費(fèi)用是多少?你要自己去確定,減出來等于這個(gè)利潤就可以了。

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利潤表,不是按這些 科目編制 的 利潤表是你的收入-成本費(fèi)用來編制 的。同學(xué)
2021-07-06 11:11:43
你好!稅金,應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)收其他應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付、固定資產(chǎn)需要清零
2022-07-20 09:02:32
同學(xué)你好,分配股利時(shí),借方未分配利潤。貸方其他應(yīng)付款
2023-10-30 18:06:21
“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計(jì),減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項(xiàng)目內(nèi)填列。 “應(yīng)付賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項(xiàng)目內(nèi)填列。 實(shí)際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負(fù)債表中,用負(fù)數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
2022-02-11 15:34:55
你好!是的。你的理解是對的了。
2019-04-02 14:41:30
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