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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-10 13:01

您好
6月份收到貨物
借 庫存商品
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
支付
借 應(yīng)付賬款
貸 銀行存款
7月收到發(fā)票
借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
貸 應(yīng)付賬款

AAA, 追問

2021-07-10 13:03

款已經(jīng)付了也是這樣做嗎?

bamboo老師 解答

2021-07-10 13:54

款已經(jīng)付了也是這樣做 是的

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您好 6月份收到貨物 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 支付 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 7月收到發(fā)票 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)付賬款
2021-07-10 13:01:13
你好 先做收入分錄 金額負(fù)數(shù) ,再按正確的發(fā)票金額做收入分錄 ,金額是正數(shù)
2021-07-12 08:11:51
借庫存商品貸應(yīng)付賬款,暫估款
2019-03-23 15:39:31
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
2018-07-02 10:12:55
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-09-11 16:45:08
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