
支付研發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi):借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時(shí)把管理費(fèi)用和研發(fā)支出-費(fèi)用化沖減呢?
答: 1、借:銀行存款 正數(shù) 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù) 2、借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)
研發(fā)支出費(fèi)用化,計(jì)入管理費(fèi)用,二級(jí)科目設(shè)置研發(fā)費(fèi)用嗎,做成,借,管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,貸,研發(fā)支出~費(fèi)用化支出,可以嗎
答: 您好,可以這樣做的,二級(jí)科目沒(méi)有具體的要求的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問(wèn)一下研發(fā)支出費(fèi)用化支出不是要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎
答: 同學(xué) 你好, 開(kāi)發(fā)階段,但還不滿足資本化條件,那么我們的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是這樣子的: 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 200萬(wàn)(500-300) 貸:應(yīng)付職工薪酬 200萬(wàn) 這里需要提醒大家一點(diǎn),費(fèi)用化支出時(shí)我們需要在每期期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用 200萬(wàn) 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 200萬(wàn) 開(kāi)發(fā)階段發(fā)生支出時(shí),那么我們的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是這樣子的: 借:研發(fā)支出——資本化支出 300萬(wàn) 貸:銀行存款 300萬(wàn) 最終達(dá)到預(yù)定用途形成無(wú)形資產(chǎn): 借:無(wú)形資產(chǎn) 300萬(wàn) 貸:研發(fā)支出——資本化支出 300萬(wàn) 形成無(wú)形資產(chǎn)之后,大家要記住無(wú)形資產(chǎn)要進(jìn)行攤銷。
請(qǐng)問(wèn)研發(fā)支出費(fèi)用化支出,期末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。期末是指月末還是年末
老師你好,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)支出費(fèi)用化支出每月都要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?前期沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦?
老師,研發(fā)新產(chǎn)品,開(kāi)始是不是都記入借研發(fā)支出費(fèi)用化支出,月末借管理費(fèi)用貸研發(fā)支出費(fèi)用化支出
研發(fā)支出費(fèi)用化支出,在什么時(shí)候加計(jì)扣除,如果費(fèi)用是100,月末,借,管理費(fèi)用,150,是這樣嗎


Livia 追問(wèn)
2021-07-11 22:33
Livia 追問(wèn)
2021-07-11 22:33
bamboo老師 解答
2021-07-12 07:03