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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-11 21:26

月末計提分錄怎么做呢?

懶貓 追問

2016-12-11 21:30

現(xiàn)在主要是入庫員嫌麻煩,運費攤到幾十個產(chǎn)品就沒有入到成本和財務(wù)這邊對不上,以前他們就把運費做到費用里面

吳月柳 解答

2016-12-11 20:57

你好,運費可以按產(chǎn)品的數(shù)量或重量分攤,做內(nèi)賬不用分出銷項和進項,等月末再將需要交的稅計提

吳月柳 解答

2016-12-11 21:28

借:營業(yè)稅金及收加或管理費用~稅金   貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅

吳月柳 解答

2016-12-11 21:38

那你們統(tǒng)一下方法就行了,如果金額小直接入費用也可以。

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你好!你們是下個月15號前認證嗎?在那個月抵扣?如果是在次月抵扣放在應(yīng)交稅費—待抵扣科目
2019-07-10 10:31:14
你好 借;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸銀行存款等科目 根據(jù)取得的收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2018-08-31 10:56:37
你去年真實發(fā)生嗎,沒有就做借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤
2020-05-19 10:46:43
1、借:營業(yè)外支出 20000+30000*13% 貸:庫存商品 20000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 30000*13% 2、公益性捐贈也一樣的,只是非公益性的不能稅前扣除,會計分錄一樣 3、借:管理費用 10000+20000*13% 貸:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 20000*13%
2020-01-09 09:32:57
1、暫估的分錄: 借:庫存商品等 貸:應(yīng)付賬款 2、沖銷分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品等
2017-08-18 22:57:25
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