老師,您好,我們收到一張個(gè)體工商戶開來(lái)的發(fā)票,賦碼: 問
那個(gè)稅率不對(duì),至少是1% 答
老師公證費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個(gè)可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
開票業(yè)務(wù),當(dāng)月開票當(dāng)月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 答

老師,銀行手續(xù)費(fèi),每月有計(jì)提:借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款。同時(shí)每月有利息收入:借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),貸銀行存款負(fù)數(shù)。賬上財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行手續(xù)費(fèi)有3300,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息有3000,財(cái)務(wù)費(fèi)用余額只有300。到了年底去銀行開手續(xù)費(fèi)發(fā)票專票3300,如何入賬?
答: 你好; 你們計(jì)提的金額與你發(fā)票一致嗎? 你們 意思之前是含稅暫估?,F(xiàn)在有專票進(jìn)來(lái)要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,沖銷1月份手續(xù)費(fèi)是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用_手續(xù)費(fèi) -10 貸:銀行存款_10嗎?還是財(cái)務(wù)費(fèi)用用負(fù)數(shù),銀行存款用正數(shù)
答: 一般用紅字沖銷法;銀行存款為負(fù)數(shù),銀行存款用正數(shù); 不過兩個(gè)結(jié)果都一樣
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到銀行利息:借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方顯示負(fù)數(shù)正確嗎?
答: 收到銀行利息100 借:銀行存款100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用100 期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用100 貸:本年利潤(rùn)100
老師,銀行結(jié)息怎么入賬?財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),借貸不平衡, 例:貸 銀行存款 10.55 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -10.55
為什么收到利息是,借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)的?不是應(yīng)該,借銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
老師你好,收到銀行利息,借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)紅字,這樣做對(duì)嗎?可是保存不了提示沒有貸方,
利息收入做借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還是借財(cái)務(wù)費(fèi)用做負(fù)數(shù)

