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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-12 12:32

你好,你確認了收入,就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本。

M、 追問

2021-07-12 12:33

結(jié)轉(zhuǎn)成本要拿成本票回來才結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2021-07-12 12:35

你好不一定你做了收入,但是成本發(fā)票沒有來,你可以暫估一個的。

M、 追問

2021-07-12 12:39

不暫估可以嗎

郭老師 解答

2021-07-12 12:40

你好,不暫估你是不做成本嗎?

M、 追問

2021-07-12 12:41

如果暫估成本,成本發(fā)票回來了怎么做

郭老師 解答

2021-07-12 12:46

之前分錄不變,金額是負數(shù),然后做發(fā)票的。

M、 追問

2021-07-12 12:47

暫估分錄怎么做

郭老師 解答

2021-07-12 12:49

你好,你們單位主營是什么的?確認的收入是什么業(yè)務的?

M、 追問

2021-07-12 12:50

電子科技

郭老師 解答

2021-07-12 12:53

借主營業(yè)務成本貸應付賬款,或者是應付職工薪酬。

M、 追問

2021-07-12 12:54

不暫估成本可以嗎

郭老師 解答

2021-07-12 12:55

這個已經(jīng)是單股的了,這個就是暫估的分錄,你們是服務類的話,這個就是暫估的分錄。

M、 追問

2021-07-12 12:56

不暫估成本有什么影響

郭老師 解答

2021-07-12 12:57

就是你的收入和成本不匹配。

M、 追問

2021-07-12 12:58

一定要做成本嗎

郭老師 解答

2021-07-12 13:03

你好,有收入他就一定有成本,一定要做到。

M、 追問

2021-07-12 13:03

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-12 13:03

不用客氣,工作愉快。

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借:生產(chǎn)成本——撈沙成本 貸:應付職工薪酬——工資(人工費) 貸:累計折舊(設備折舊費) 貸:其他應付款(運輸費、維護費等)
2024-04-27 04:06:30
你好,可以修改的,用利潤分配來做。
2022-04-12 09:25:31
好,建議不要反階段修改,你直接在這個月調(diào)整。
2022-04-11 12:37:58
你好 反結(jié)轉(zhuǎn)回去結(jié)轉(zhuǎn)? 不然利潤不準確??
2021-11-26 09:54:09
你好,之前的問題具體是??
2021-11-04 19:39:21
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