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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-12 14:48

你好這個金額大么,大做無形資產(chǎn), 貸其他應(yīng)付款暫估款,借其他應(yīng)付款供應(yīng)商,貸銀行,取得發(fā)票無形資產(chǎn)   負(fù)數(shù),, 貸其他應(yīng)付款暫估款 負(fù)數(shù)    之后按發(fā)票做

追問

2021-07-12 14:56

一萬多元
借 預(yù)付賬款
貸 銀行存款
借:無形資產(chǎn)
貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款
取得發(fā)票后
借:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款
貸:預(yù)付賬款
這樣做可以嗎?

maize老師 解答

2021-07-12 15:01

貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 負(fù)數(shù),貸預(yù)付賬款,這樣 可以

追問

2021-07-12 15:04

老師,為什么貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款要是負(fù)數(shù)呢?一借一貸不應(yīng)該平了嗎

maize老師 解答

2021-07-12 15:11

貸:預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款 負(fù)數(shù),貸預(yù)付賬款 沒有借方,沒有差額只需要沖暫估往來就可以。你這個做借方虛增本年累計數(shù),所以我都做貸方,不會虛增

maize老師 解答

2021-07-12 15:12

貸:預(yù)付賬款——暫估   負(fù)數(shù),貸預(yù)付賬款

追問

2021-07-12 15:14

好的,明白了,謝謝老師

maize老師 解答

2021-07-12 15:24

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。

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相關(guān)問題討論
你好,你可以按預(yù)計經(jīng)營年限攤銷
2018-06-25 09:16:17
你好,是轉(zhuǎn)讓收入
2017-08-09 11:41:12
你好 你們是公司主體還在 只是股權(quán)要轉(zhuǎn)讓給其他公司 是嗎?? ?
2021-04-14 17:43:48
你好,是什么的裝讓費
2016-12-05 10:57:57
是的要打的。。。
2019-10-12 13:33:07
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