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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-13 19:46

您好
您不是計(jì)提的啊 因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)稅金 了   進(jìn)項(xiàng)稅金是不計(jì)提的

范劍芝 追問

2021-07-13 19:48

老師那是沒收到票,不用做待抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎

范劍芝 追問

2021-07-13 19:48

為什么會有全部都是借的情況

bamboo老師 解答

2021-07-13 20:06

沒收到票,不用做待抵扣進(jìn)項(xiàng)

范劍芝 追問

2021-07-13 20:07

這樣的啊,那為啥會有多借沒貸的情況?

bamboo老師 解答

2021-07-13 20:11

比如調(diào)整 紅沖之類的 都寫貸方或在都寫借方 一正一負(fù)

范劍芝 追問

2021-07-13 20:18

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-07-13 20:33

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!

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這么做 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
2021-05-06 13:02:36
計(jì)提的時(shí)候是 借管理費(fèi)用 借業(yè)務(wù)活動成本 貸應(yīng)付工資 然后發(fā)放的時(shí)候 借應(yīng)付工資貸銀行存款 這樣的
2020-08-03 12:07:48
您好 您不是計(jì)提的啊 因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)稅金 了 進(jìn)項(xiàng)稅金是不計(jì)提的
2021-07-13 19:46:58
你好,紅沖可以寫更正xx憑證xx業(yè)務(wù)的
2019-12-17 18:51:41
不需要 直接借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2019-10-09 11:58:32
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