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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-15 16:22

您好
您未分配利潤欄次金額不對啊

W 追問

2021-07-15 16:23

這是自動生成的,應(yīng)該是多少啊

bamboo老師 解答

2021-07-15 16:23

應(yīng)該是本年利潤的金額

W 追問

2021-07-15 16:25

那它怎么生成了這個(gè)金額,是我哪里不對嗎,如何查找

bamboo老師 解答

2021-07-15 16:26

看您未分配利潤的取數(shù)設(shè)置 可以跟軟件售后聯(lián)系

W 追問

2021-07-15 16:30

老師你看下我的科目余額表里,生產(chǎn)成本是不是和制造費(fèi)用重復(fù)了

bamboo老師 解答

2021-07-15 16:31

您把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 然后生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品?

W 追問

2021-07-15 16:37

是的,這樣做的

bamboo老師 解答

2021-07-15 16:38

那沒有重復(fù)入賬的哈

W 追問

2021-07-15 16:39

這樣是對的嗎?

bamboo老師 解答

2021-07-15 16:40

是的 這樣處理正確的哈

W 追問

2021-07-15 16:46

那為什么我的利潤表生成,我感覺不對呢?第一個(gè)是上個(gè)月的,第二張是這個(gè)月的

bamboo老師 解答

2021-07-15 16:48

請問第一張沒有本月金額嗎

W 追問

2021-07-15 16:49

那個(gè)是上個(gè)季度的利潤表,第二張是4月份的利潤表

bamboo老師 解答

2021-07-15 16:50

我知道啊 沒有本月金額嗎

W 追問

2021-07-15 16:53

我點(diǎn)利潤表生成就這樣

bamboo老師 解答

2021-07-15 16:54

那您利潤表取數(shù)設(shè)置有點(diǎn)問題吧

W 追問

2021-07-15 16:55

如果手動輸入,應(yīng)該填寫哪些數(shù)據(jù)

bamboo老師 解答

2021-07-15 16:55

您利潤表上的科目有發(fā)生的都應(yīng)該輸入啊

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相關(guān)問題討論
可以的,你能方便發(fā)個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎?我給你核對下
2019-06-03 09:34:47
是的
2017-05-04 11:30:52
你好,應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計(jì)算填寫才是的 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2020-02-08 19:22:05
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
你好,你這個(gè)公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
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