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2016年11月才開始開賬,只有11與12月兩個月數(shù)據(jù),清繳數(shù)據(jù)只有(管理費用-工資,管理費用-社保,但不知道數(shù)據(jù)填在那里表好,
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
請問下老師,當(dāng)月發(fā)的工資,社保費用能把個人和公司的全部做成管理費用嗎?等實際發(fā)工資的時候做一筆負(fù)數(shù)的管理費用把收到的個人的部份沖減掉

