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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-13 17:03

也就是要掃描認(rèn)證上傳嗎用來抵扣銷項(xiàng)稅額是吧

AA艷艷 追問

2016-12-13 17:48

填主表哪一欄,附表填哪個(gè)

王雁鳴老師 解答

2016-12-13 16:47

您好,購買的稅控設(shè)備可以進(jìn)行抵扣的。

王雁鳴老師 解答

2016-12-13 17:06

您好,要去大廳做備案處理,可以全額抵扣稅金的。

王雁鳴老師 解答

2016-12-13 17:54

您好,增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
  小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí),按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

王雁鳴老師 解答

2016-12-13 17:58

您好,補(bǔ)充一下,需要在增值稅納稅申報(bào)表填寫附表四中第一行填寫“技術(shù)維護(hù)”,再在主表第23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄次,從應(yīng)納稅額中抵減,必須都填寫,不然審核不過去的。

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相關(guān)問題討論
您好,購買的稅控設(shè)備可以進(jìn)行抵扣的。
2016-12-13 16:47:16
你好全額抵扣
2016-10-11 10:24:16
可以的,你這個(gè)跨年了不能的
2017-08-15 09:44:15
你好,費(fèi)用增加,貨幣資金減少,所有者權(quán)益減少,減免的時(shí)候再做減免的分錄
2016-09-25 11:45:06
你好,填寫在本期發(fā)生,當(dāng)期抵扣情況就是了
2017-07-05 10:53:02
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