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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-20 09:32

您好
期初數(shù)是錄入3月份期末的期末余額

快樂的唇膏 追問

2021-07-20 09:35

不合適吧老師,那本年累計(jì)發(fā)生額,就體現(xiàn)不出來吧

bamboo老師 解答

2021-07-20 09:37

本期借方 貸方累計(jì)發(fā)生都錄入可以的

快樂的唇膏 追問

2021-07-20 09:39

我把1-3月的余額表的,本期發(fā)生額,和期末余額分別錄在科目起初上

快樂的唇膏 追問

2021-07-20 09:44

對我就全錄上了,但是有個(gè)問題,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,期末無余額,本年累計(jì)貸方有數(shù)。錄完后,資產(chǎn)負(fù)債表里其他流動資產(chǎn),年初余額有這個(gè)數(shù)。這樣下來和上年的年初余額不一樣了

bamboo老師 解答

2021-07-20 09:46

 上年的年初余額不一樣?年初有余額?

快樂的唇膏 追問

2021-07-20 09:49

就是,資產(chǎn)負(fù)債表的,資產(chǎn)總計(jì),年初余額,應(yīng)該是去年的數(shù)字。但是我錄完后,別的合適,就未交增值稅的這個(gè)數(shù)字變到其他流動資產(chǎn)了,這樣下來資產(chǎn)總計(jì)的數(shù)字就多了

快樂的唇膏 追問

2021-07-20 09:53

未交增值稅,期末沒有余額了,但是1-3月貸方累計(jì)有數(shù),,還有起初余額在借方。我錄的時(shí)候,只錄本期發(fā)生額貸方,年初就變成負(fù)的了。

bamboo老師 解答

2021-07-20 10:15

1-3月貸方累計(jì)有數(shù)  
期初數(shù)您可以錄入嗎 

快樂的唇膏 追問

2021-07-20 10:34

年初的數(shù),把本期貸或借方的數(shù)錄上,年初數(shù)是直接自動就出來了。

bamboo老師 解答

2021-07-20 10:36

那這個(gè)是系統(tǒng)自動設(shè)置的  這個(gè)科目發(fā)生額 沒有期末數(shù)的話 就只好不填了 

快樂的唇膏 追問

2021-07-20 10:48

那不填的話,本期累計(jì)就不平衡了

快樂的唇膏 追問

2021-07-20 10:48

試算不平衡

bamboo老師 解答

2021-07-20 10:52

您期初沒法錄入 是系統(tǒng)倒算的  
錄入后您資產(chǎn)又不平 所以只好不錄入所有的累計(jì)   
您應(yīng)收賬 應(yīng)付款也是這樣嗎

快樂的唇膏 追問

2021-07-20 11:08

對,所有的我都把本期數(shù)錄了。

bamboo老師 解答

2021-07-20 11:28

那這樣無法平的 因?yàn)槟浖诔踝约翰缓娩浫?nbsp;是系統(tǒng)自動帶入的

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相關(guān)問題討論
您好您這個(gè)是什么意思呢
2021-07-28 07:58:11
你好,沒有發(fā)生額那7月末余額就是月初的,8月初余額就是7月末的
2020-09-01 10:28:33
您好 請問上期有余額么 本期收到發(fā)票了么
2020-01-04 09:03:57
看表格,應(yīng)該是填發(fā)生額
2019-05-22 13:49:24
你好是按期末余額來調(diào)
2018-04-25 16:16:31
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