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送心意

許老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2021-07-21 07:55

同學(xué)你好!收到的話
借:銀行存款
   貸:遞延收益
購買設(shè)備等固定資產(chǎn)
借:固定資產(chǎn)
     貸:銀行存款
后期折舊
借:管理費(fèi)用等
     貸:累計(jì)折舊
對應(yīng)的
借:遞延收益
    貸:其他收益

大方的鑰匙 追問

2021-07-21 08:30

培訓(xùn)老師說要計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款,不能計(jì)入遞延收益

許老師 解答

2021-07-21 08:31

不是的啊   我這個是按照會計(jì)制度來的

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同學(xué)你好!收到的話 借:銀行存款 ? ?貸:遞延收益 購買設(shè)備等固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) ? ? ?貸:銀行存款 后期折舊 借:管理費(fèi)用等 ? ? ?貸:累計(jì)折舊 對應(yīng)的 借:遞延收益 ? ? 貸:其他收益
2021-07-21 07:55:27
你好 借 固定資產(chǎn) 原材料 貸 銀行存款 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-XXX,貸:資本公積 你的第二個分錄去掉
2019-10-22 16:10:32
借:原材料 應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2017-03-22 14:37:51
當(dāng)時代付款運(yùn)費(fèi)時做到什么科目
2018-11-10 14:55:13
你好,可以的 就是掛往來核算
2016-12-01 14:13:06
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