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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-07-21 14:27

你好    你原來怎么掛科目的。 我看看怎么來紅沖 

陽光的店員 追問

2021-07-21 14:29

借,應(yīng)收 貸,主營收入,應(yīng)交稅費

陽光的店員 追問

2021-07-21 14:30

成本,借,主營業(yè)成本 貸 庫存商品

meizi老師 解答

2021-07-21 14:33

 你好  現(xiàn)在紅沖:借,應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸,主營收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù)
借,主營業(yè)成本  負(fù)數(shù)貸 庫存商品 負(fù)數(shù)    ;   紅沖直接負(fù)數(shù)紅沖即可 

陽光的店員 追問

2021-07-21 14:36

那種暫估入庫的,如果發(fā)票到了,是不是把暫估的也是按照原來憑證紅沖,成本也是,然后按發(fā)票做購進,不用重新結(jié)轉(zhuǎn)成本

meizi老師 解答

2021-07-21 14:41

你好 是的。  到時用你們的發(fā)票重新做賬    

陽光的店員 追問

2021-07-21 15:03

老師,成本也紅沖,重新做發(fā)票上的金額重新結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎,因為暫估成本有差額

陽光的店員 追問

2021-07-21 15:05

暫估價格導(dǎo)致差額,成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,這種怎么下憑證呢

meizi老師 解答

2021-07-21 15:07

你好是的。 可以重新補結(jié)轉(zhuǎn)就行了  

陽光的店員 追問

2021-07-21 15:09

暫估價格導(dǎo)致差額,成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,這種怎么下憑證呢

meizi老師 解答

2021-07-21 15:11

你好到時紅沖原來結(jié)轉(zhuǎn)分錄。   分錄不變  金額負(fù)數(shù)紅沖即可  

陽光的店員 追問

2021-07-21 15:24

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2021-07-21 15:26

沒事的; 希望能幫到你  

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你好? ? 你原來怎么掛科目的。 我看看怎么來紅沖?
2021-07-21 14:27:20
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2017-12-01 13:34:09
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2017-12-01 13:34:03
你好,可以做成本 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;銀行存款等科目
2017-03-13 17:21:48
需要全額交增值稅,超過免稅的銷售額了
2017-12-01 13:08:28
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